理论教育 购销存系统参数设置优化建议

购销存系统参数设置优化建议

时间:2023-05-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:任务目标1. 采购系统参数设置。任务资料1. 在对星烁集团有限公司账套启用购销存管理系统和购销存基础档案设置后,以账套主管xs001 庞锐的身份进行购销存系统参数设置。

购销存系统参数设置优化建议

任务目标

1. 采购系统参数设置。

2. 销售系统参数设置。

3. 核算系统参数设置。

任务资料

1. 在对星烁集团有限公司账套启用购销存管理系统和购销存基础档案设置后,以账套主管xs001 庞锐(口令:1)的身份进行购销存系统参数设置。采购系统参数设置按默认设置即可。

2. 在对星烁集团有限公司账套启用购销存管理系统和购销存基础档案设置后,以账套主管xs001 庞锐(口令:1)的身份进行购销存系统参数设置。销售系统参数设置按默认设置即可。

3. 在对星烁集团有限公司账套启用购销存管理系统和购销存基础档案设置后,以账套主管xs001庞锐(口令:1)的身份进行购销存系统参数设置。核算系统参数设置按默认设置即可,其中暂估方式为“单到回冲”,销售成本核算方式按“销售出库单”进行设置。

操作步骤

1. 采购系统参数设置

(1)单击“信息门户”,打开“注册(控制台)”窗口,以账套主管xs001 庞锐(口令:1)的身份登录,即录入用户名“xs001”,密码“1”,账套“[101]星烁集团有限公司”,会计年度“2020”,操作日期“2020-01-01”。点击【确定】按钮,此时会弹出一个温馨提示小窗口“登录年月与账套期间不符,你确定继续登录吗?”,点击【确定】按钮关闭小窗口即可。如图17-29所示。

图17-29

(2)在“信息门户”主界面,单击【采购】→【采购业务范围设置】菜单(见图17-30),打开“采购业务范围设置”窗口。

图17-30

(3)在“采购业务范围设置”窗口,总共有“业务控制”“公共参数”“结算选项”“应付参数”四个标签页面。按默认设置即可,不需要修改。单击【确定】按钮可关闭窗口。如图17-31所示。

图17-31

2. 销售系统参数设置(www.daowen.com)

(1)在“信息门户”主界面,单击【销售】→【销售业务范围设置】菜单(见图17-32),打开“销售业务范围设置”窗口。

图17-32

(2)在“销售业务范围设置”窗口,总共有“业务范围”“业务控制”“系统参数”“价格管理”“应收核销”五个标签页面。按默认设置即可,不需要修改。单击【确定】按钮则关闭窗口。如图17-33所示。

图17-33

3. 核算系统参数设置

(1)在“信息门户”主界面,单击【核算】→【核算业务范围设置】菜单(见图17-34),打开“核算业务范围设置”窗口。

图17-34

(2)在“核算业务范围设置”窗口,总共有“核算方式”“控制方式”“最高最低控制”“供应商客户往来”四个标签页面。按默认设置即可,不需要修改。单击【确定】按钮则关闭窗口。如图17-35所示。

图17-35

提示和小结

采购、销售和核算这三个系统涉及参数设置,由于目前云平台版本关闭了大多数的参数设置,所以只能对个别系统的参数进行设置或修改,其余按默认设置即可。

1. 采购和销售系统参数设置,如果勾选“显示现金折扣”,系统会在单据结算中显示“可享受折扣”和“本次折扣”,并计算可享受的折扣。若不勾选“显示现金折扣”,则系统既不计算也不显示现金折扣。

2. 在核算系统参数设置中,关于采购材料货到而发票未到,有三种暂估方式可选择。“月初回冲”是指如果以前月份有暂估材料入账,本月初应首先进行红字回冲,待采购发票收到后,按发票金额入账。若本月末仍未收到采购发票,月末继续暂估,在下月初继续红字回冲。以此类推,直至收到采购发票为止。“单到回冲”是指以前月份有暂估材料入账,本月初先不进行红字回冲,等到收到采购发票的那个月份,再红字回冲,然后按发票金额入账。“单到补差”是指以前月份有暂估材料入账,平时月份不进行红字回冲,等到收到采购发票的那个月份,也不进行红字回冲,而是按发票金额与以前月份暂估入账金额的差额,多退少补,即只补上差额即可。

·上机任务体验 综合练习四十(购销存系统参数设置)

在对万嘉工业有限公司账套启用购销存管理系统和购销存基础档案设置后,以账套主管wj001 田禹(口令:1)的身份进行购销存系统参数设置。采购系统参数设置按默认设置;销售系统参数设置按默认设置;核算系统参数设置按默认设置,其中暂估方式为“单到回冲”,销售成本核算方式按“销售出库单”进行设置。

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