预算专业技术工作报告
根据预算管理相关规定,我部门遵循综合预算制度,对所有收入和支出进行全面反映。云南省商务厅及其下属事业单位的收支情况均已纳入部门预算,具体情况如以下几个方面所述。
一、部门基本情况
我部门为2025年度编制的预算单位共计9个,其中包括财政全供给单位8个与部分供给单位1个。在财政全供给单位中,涵盖了1个行政单位与2个参公管理事业单位。部门的基本情况如下:
现有人员编制253人,其中行政编制172人,事业编制81人。在职人员实际为238人,全部为财政全供养。离退休人员总计119人,具体为离休18人、退休101人。部门拥有车辆编制36辆,实有35辆。
二、2025年部门预算收支情况
2025年部门收入预算总额为37394.05万元,其中本级财力为37386.05万元,收费收入为8.00万元。
同年部门支出预算总额也为37394.05万元,其中本级财力37386.05万元,各项支出按计算划分为基本支出和项目支出。具体支出中,基本支出为1647.05万元,项目支出则为35739.00万元,收费收入部分同样为8.00万元。
三、部门预算支出情况
具体来看,2025年部门支出预算达到37394.05万元,其中本级财力占比为99.98%(基本支出1647.05万元占比4.41%;项目支出35739.00万元占比95.59%),收费收入部分占比为0.02%。支出主要包括以下几个方面:
(一)基本支出
2025年部门基本支出共计1647.05万元,主要涵盖人员经费1302.74万元和公用经费344.31万元。人员经费用于支付厅机关及8个事业单位工作人员的工资;公用经费则保障各单位日常运转,包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、邮电费以及公务用车的运行维护费用等。
(二)项目支出
2025年部门项目支出总额35739.00万元,具体包括:
1. 一般公共服务支出80.00万元,用于省领导出访及必要的中央双跨团组因公出国(境)费用;
2. 其他商业流通事务支出350.00万元,主要用于实施万村千乡市场工程及南菜北运试点项目,支持乡镇农贸集贸市场建设、大型商贸流通企业的培育和大型批发市场、餐饮业发展等内贸领域建设;
3. 其他涉外发展服务支出20170.00万元,重点支持扩大外贸进出口、推动企业“走出去”、设立境外商务代表处、发展替代种植产业及组织外商投资企业联合年检;
4. 粮油物资储备支出1029.00万元,主要用于提供省级猪肉储备补贴;
5. 招商引资支持110.00万元,专款用于贸促会组织的对外展洽活动经费。
(三)收费成本补偿
收费成本补偿方面,2025年预算中为贸促会原产地证明书收费所需的成本性支出补助经费共计8.00万元。
以上是我部门对于2025年预算的全面情况和具体支出安排。我们将确保资金的合理配置与使用,推动业务更好发展。
标题:预算专业技术工作总结与展望
自从加入xxxxx地产的成本控制部以来,转眼已过去将近xx个月。这段时间里,我获得了许多以前从未接触过的专业知识,得益于部门同事的耐心指导,我在各方面都有了显著的提升。然而,我也意识到自己在某些领域仍存在不足之处,仍需不断努力,以期在明年的工作中取得更大的进步。在此,我对自己近期的工作情况做一个全面的总结。
我在年月底入职,最初面对新的工作环境时难免感到压力重重,但在部门经理的帮助下,我逐渐克服了这种压力,并明白了自己工作的意义和价值。入职之初,我参与的正是xxxxxxxxx工程的初始阶段,这对我而言既是挑战也是学习的机会。由于对公司流程及相关业务初知之少,我曾感到不安。但在同事们的悉心讲解和指导下,我逐渐适应了业务,熟悉了公司各项流程。
作为成本控制部的一员,我主要负责xxxxxxxxxxxx工程在给排水及电气部分的图纸算量工作。为了确保图纸与实际施工情况的完美结合,我不断跟随部门经理和同事前往工地实地考察。这不仅让我了解到工程的实际进展,还帮助我在看图及算量过程中发现漏算和误算的问题,从而总结经验,以便在今后的工作中加以改进。现场实践对预、结算工作的影响不可忽视,而在我加入xxxxx地产之前,由于缺乏现场经验,仅通过看图做预算,没有获得切身体会。因此,我倍加珍惜这次宝贵的学习机会,努力在有限的时间内拓展自己的知识面,完善自己的专业能力。
在这段过程中,我还配合项目部的马经理和招标专员,完成了xxxxxxxxxxx项目电梯工程招标文件和合同的整理与申报。这也让我了解了公司各地工程的运作,对于需要支援的任务,比如议标、核算工程量,我会主动引导自己去请教总部的同事,他们的耐心解答让我掌握了许多其他领域的知识,扩大了我的视野。每一次成长和学习的机会都是难能可贵的,只有好好珍惜、学习到位,才能磨炼意志、提升能力。我深知自己的技术不够精湛,经验也仍显不足,但我始终保持着上进心,积极进取的态度,这将是我不断完善自己的动力。
预算工作的专业性体现在其对细节的严格把控,丝毫马虎乃至随意的想法都可能导致严重的后果,造成难以挽回的损失。因此,在工作中,我始终坚持细心、严谨的工作作风,力求做到精益求精。
虽然在这段时间内我的工作有了长足的进步,但我清楚,自己仍需从以下几个方面进一步提升:
一、增强自身内在素质和外在形象的提高,通过技能、业务及文化知识的进一步学习与积累,提升个人专业素养,尤其是相关规范和规程的掌握,增强实际工作的经验。
二、强化工作的严谨性与细致性,确保预算工作的独立性和真实性,尽可能减少错误。
三、积极与领导及同事进行沟通与交流,及时询问和解决遇到的问题,继续提升自己的专业知识和技术水平。
我明白,在公司这个大家庭里,我的实践经验和技能尚需不断锻炼和提升。未来,我将继续投入学习各类规范、标准,发挥自己的专长,克服不足,定期总结经验教训,争做一名合格的企业员工,为公司的发展贡献更多力量。
标题:预算科2025年上半年工作总结与下半年工作计划
在局班子的领导和各科室的协作支持下,2025年上半年,预算科通过全面落实《若干意见》,扎实推进预算各项业务的实施,科学编制预算,积极组织财政收入,优化支出结构,有效推动了预算改革工作。上半年,我市财政收入实现了“双过半”,对重点支出的保障力度也得到了有效提升,预算执行情况良好。1-6月,全市财政总收入达70195万元,完成预算预期的57.4%,超出序时进度7.4个百分点,增收10896万元,同比增长18.4%;公共财政预算收入为52542万元,同比增收9458万元,增长22%;公共财政预算支出完成115620万元,同比增支21751万元,增长23.2%。
一、上半年主要工作
(一)预算编制工作
我们科学编制了2025年度的总预算及各部门预算,合理完成部门预算的“二上二下”工作,并确定了公用经费的合理定额。同时,加强对“三公经费”的控制,将部门结余结转收入及其他收入纳入预算系统,以提升预算的科学性与完整性。此外,我们还代政府草拟《2025年财政总预算执行和2025年总预算草案的报告》、《2025年市本级部门预算草案的报告》和《2025年财政决算情况的报告》,并已提交市人代大会或人大常委会审议并获得一致通过。
(二)预算执行情况
在预算执行方面,我们积极组织财政收入,加强与税务、国土、房管等部门的沟通与协作,确保财政收入的稳定增长,实现“双过半”。同时,我们加快了预算支出的进度,优化了支出结构,提高了支出执行的及时性和有效性。特定方面,如社会保障、医疗卫生、教育等民生支出,总额达到72641万元,占总支出的62.8%;扶贫支出达到2323万元,增幅高达275.3%。
(三)预算管理措施
在预算管理方面,我们强化了政府性债务的管理,通过月度报送全市政府性债务统计表,实时监控债务变动情况,并开展了债务核查和清理工作。同时,我们加强了对革命老区转移支付资金的管理,顺利通过省级专项检查。此外,更新了财政供养人员的数据库信息,为制定部门预算和加强财政管理打下了坚实基础。
(四)预算改革实践
我们积极推进预算绩效评价试点工作,出台了一系列政策文件,并确定了20个部门20项民生工程为2025年绩效评价对象。此外,我们有序推动营改增试点改革,认真分析测算改革对财政收入的影响,并提出相应建议;开展了专项支出预算公开工作,协调各科室确保45项民生和三农项目的公开公示。
(五)积极争取政策支持
我们密切跟踪和研究国家宏观财经政策,认真分析我市可争取的财政投资空间,努力寻求中央、省、市层面的投资导向与我市的契合点,并及时报送“五争”工作的总结和信息。
(六)深入调研工作
我们开展了关于政府性债务、财源税源的调研工作,并形成报告,为领导决策提供参考依据。
二、存在的问题
尽管取得了一些成绩,但我们仍面临多方面的挑战。一是人员力量人才结构偏大,随着预算业务的不断拓展,工作量持续增加,现有人员的不足对工作质量造成一定影响。二是研究与分析的能力亟待提升,由于日常业务繁杂,团队成员难以抽出足够时间进行系统学习和深度调研,导致在决策支持和研究分析方面的水平仍有待提升。
三、下半年工作安排
(一)积极组织财政收入,加快预算支出进度
为了确保全年收支的顺利完成,我们将继续强化收入征管,做好财政各部门的沟通,确保合理的税收增长,并进一步规范纳税秩序。同时,严格控制行政成本,优化支出结构,加大对民生支出领域的保障力度。
(二)深化预算改革,健全体制机制
下半年我们将着手编制2025年预算,提高其完整性和准确性;出台《财政专项资金管理办法》,规范和加强专项资金的管理。我们还将有序推进营改增试点、促进专项资金和“三公经费”的公开工作。
(三)提升债务管理水平,推进绩效评价
我们将完善政府性债务管理机制,探索建立债务风险预警机制,并稳步推进预算绩效评价的工作,确保20个部门的财政再评价如期完成。
(四)强化指标管理,夯实日常业务
加强项目的管理,加快工程实施进度与资金拨付,及时通过“大平台系统”下达预算指标,确保经费使用的有效性。同时,继续做好“三送”工作,以服务乡镇和农民。
综上所述,预算科将持续努力,在下半年进一步提升工作质量,确保各项任务顺利推进,实现财政工作的更大成效。
预算专业技术工作报告
回顾20xx年的工作,自从接手预算部门以来,我在有限的时间内积累了丰富的经验并不断提升自己的专业能力。临近年终,我在此对这一年的工作进行总结,以便为未来的工作提供借鉴与改进的依据。
一、预算工作回顾
1. 主要投标项目
过去一年,预算部负责的主要投标项目包括女织寨保障性住房三标段、孙家庄三标段、丰宁景苑住宅楼、迁安住建局改造工程以及丰润齿轮厂改造项目。在招投标报价编制过程中,我们严格遵循相关规定,确保所有文件的编制均符合招标要求。此外,我们还为凤凰世嘉钢结构连廊提供了产值进度预算,并经甲方核对,作为后续拨款的依据。
2. 对外结算的主要工程
本年度中,公司对外结算的主要工程包括-2地的五街六街平改、19楼及地下车库等。我部门独立完成了14楼和19楼结算编制工作,确保与兴盛房地产的结算数据相符,尽可能减少争议。在13楼的项目中,我们正全力以赴进行工程量的核对,预计月底前完成。由于甲方原因,19楼的结算进展较慢,目前仅完成了钢筋部分的结算。
3. 协调争议解决
在对外结算过程中,我多次与甲方的预算主管进行沟通,力求尽快解决可协调的争议。同时,我还与公司项目部共同探讨、研究结算中的各种争议,对暂时无法解决的问题进行了系统的汇总与分析,以备未来参考。
4. 参与重要项目的结算和预算编制
关于古冶D区7楼的工程结算,目前已经接近尾声。同时,我协助完成了凤凰世嘉项目部的拆改加固工程预算,为项目的顺利推进提供了必要支持。
5. 定额和预算学习
本年度,我参加了由定额站组织的20xx工程量清单和预算定额的学习培训,及时更新了对定额及预决算新规定的认知。此外,我还完成了对公司预算人员的年检报审工作,并参与了合同部的合同评审工作,以确保合同履行的合规性。
6. 质量体系审核
10月,公司开展了贯标工作,外审组对预算部门进行了质量体系的年度审核,确保我们在预算管理上达到了公司的标准要求。
二、2025年的工作计划
1. 增强责任感与遵守管理制度
在新的一年里,我将进一步增强责任意识,并严格遵守公司的各项管理制度,提升自我要求,以此推动工作的高效开展。
2. 强化在建工程的预算管理
在下一年度,预算部需重点关注的工程包括凤凰世嘉E区商住楼、凤凰世嘉钢结构、在水一方住宅楼等。我们将严格把控每个项目的预算进度及精确性,确保所有决算工作高效开展。
3. 自我提升与专业学习
我计划在工作之余,认真学习与预算相关的专业知识,提升自身的工作能力,针对不足向同事请教,及时向领导反馈重要问题,以便迅速有效地解决。
4. 准确把握数字与项目沟通
作为预算员,与数字打交道是我们的日常工作。在计算工程量时,我会更加主动地与现场技术员进行沟通,确保所有签证的合规性与准确性。同时,对于手续不全的签证问题,将及时反馈给项目部,以避免在决算时出现不必要的麻烦。
总结不仅是对过去一年的回顾,更是对未来工作的展望。我期待在新的一年里,伴随着领导的关怀、同事的支持以及我自己的不懈努力,将预算工作提升到新的高度。希望在今后的工作中,大家能够多多给予指导与建议,以共同推动预算部的工作向前发展。
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